Ип не оплачивал налог енвд

Сроки оплаты налогов ИП на разных системах налогообложения

Согласно действующему российскому законодательству, существует пять режимов налогообложения. И в каждом случае установлены свои сроки уплаты налогов. В нашей сегодняшней публикации мы расскажем о том, когда ИП платить налоги в 2018 году в зависимости от выбранного режима налогообложения.

Когда платить налоги на ЕНВД? Сроки в 2018 году

Сроки оплаты ЕНВД для ИП следующие:

  • единый налог на вмененный доход ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ст.346.32 НК РФ), т. е. до 25 апреля, до 25 июля, до 25 октября, до 25 января;
  • отраслевые налоги и сборы, индивидуально по вашему виду деятельности (таможенные пошлины, за использование водных биологических ресурсов, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог, транспортный сбор, акцизы, налог на игорный бизнес);
  • налоги и сборы с зарплаты наемных работников, налог на доходы физических лиц — не позже, чем на следующий день после выдачи зарплаты;
  • сборы на обязательное медицинское и пенсионное страхование каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на пенсионное и медицинское страхование необходимо производить в ИФНС;
  • сборы в фонд социального страхования — каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо перечислять на счет ИФНС, а взносы на травматизм в ФСС;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование за себя, как за индивидуального предпринимателя можно оплатить раз в год в срок до 31 декабря, но желательно оплачивать по-квартально, чтобы иметь возможность уменьшать квартальные платежи ЕНВД;
  • дополнительный сбор на пенсионное страхование в случае, если годовой вмененный доход превышает 300 000 рублей необходимо оплатить до 1 апреля 2018 года за 2017 год.

Сроки оплаты налога УСН в 2018 году

ИП на УСН оплачивает налоги в следующие сроки:

  • налог с доходов 6% или с прибыли 15% ежеквартально до 25 числа месяца следующего отчетным периодом (п.5 ст.346.21 НК РФ). Ставки 6% и 15% являются максимальными налоговыми ставками УСН. Большинство регионов по определенным видам деятельности применяют пониженные ставки налога УСН;
  • отраслевые налоги и сборы — индивидуально по вашему виду деятельности;
  • налоги и сборы с зарплаты наемных работников, налог на доходы физических лиц — не позже, чем на следующий день после выдачи зарплаты;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году эти отчисления необходимо производить в ИФНС;
  • сборы в фонд социального страхования каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо перечислять на счет ИФНС, а взносы на травматизм в ФСС;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование за себя, как за индивидуального предпринимателя можно оплатить раз в год до 31 декабря, но желательно оплачивать по-квартально, чтобы иметь возможность уменьшать квартальные платежи УСН;
  • дополнительный сбор на пенсионное страхование в случае, если годовой доход превышает 300 000 рублей, необходимо оплатить до 1 апреля 2018 года за 2017 год.

Сроки оплаты ОСНО в 2018 году

Сроки оплаты ОСНО для ИП следующие:

  • налог на добавленную стоимость ежеквартально равными долями до 25 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала. В случаях при ввозе товаров на территорию РФ и территории, находящиеся под юрисдикцией РФ ежеквартально вся сумма до 25 числа месяца следующего за последним месяцем квартала;
  • отраслевые налоги и сборы индивидуально по вашему виду деятельности;
  • налоги и сборы с зарплаты наемных работников, налог на доходы физических лиц — не позже, чем на следующий день после выдачи зарплаты;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование каждый месяц до 15 числа, следующего за месяцем в котором была выдана зарплата. В 2018 году эти отчисления необходимо производить в ИФНС;
  • сборы в фонд социального страхования каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо перечислять на счет ИФНС, а взносы на травматизм в ФСС;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование за себя, как за индивидуального предпринимателя можно оплатить раз в год;
  • дополнительный сбор на пенсионное страхование в случае, если годовой доход превышает 300 000 рублей, необходимо оплатить до 1 июля 2018 года за 2017 год.

Сроки оплаты патента в 2018 году

Существует два варианта оплаты патента.

  1. Первый вариант — если патент получен на срок менее шести месяцев, то оплачивается сразу вся сумма, не позднее срока окончания действия патента.
  2. Второй вариант — если патент получен на срок, превышающий шесть месяцев, то оплата производится два раза: первый — не позже девяносто календарных дней со дня начала действия патента, в размере одной трети всей суммы; второй — оставшаяся сумма оплачивается не позднее дня, окончания действия патента.

Также для ИП на патентной системе налогообложения установлены следующие сроки для оплаты прочих налогов и сборов:

  • отраслевые налоги и сборы индивидуально по вашему виду деятельности;
  • налоги и сборы с зарплаты наемных работников, налог на доходы физических лиц — не позже, чем на следующий день после выдачи зарплаты;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование оплачиваются каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на пенсионное и медицинское страхование необходимо производить в ИФНС;
  • сборы в фонд социального страхования — каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо перечислять на счет ИФНС, а взносы на травматизм в ФСС;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование за себя, как за индивидуального предпринимателя можно оплатить раз в год. При ПСН нет необходимости уплачивать фиксированные взносы по-квартально, так как стоимость патента не уменьшается на сумму уплаченных взносов.
  • дополнительный сбор на пенсионное страхование в случае, если годовой доход превышает 300 000 рублей, необходимо оплатить до 1 июля 2018 года за 2017 год.

Сроки оплаты ЕСХН в 2018 году

ИП на ЕСХН оплачивает налоги в следующие сроки:

  • ЕСХН оплачивается каждое полугодие — за первое полугодие до 25 июля числа и нарастающим итогом с учетом того, что было уплачено первый раз до 31 марта, следующего года;
  • отраслевые налоги и сборы индивидуально по вашему виду деятельности;
  • налоги и сборы с зарплаты наемных работников, налог на доходы физических лиц — не позже, чем на следующий день после выдачи зарплаты;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование — каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на пенсионное и медицинское страхование необходимо производить в ИФНС;
  • сборы в фонд социального страхования каждый месяц до 15 числа следующего за месяцем, в котором была выдана зарплата. В 2018 году отчисления на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо перечислять на счет ИФНС, а взносы на травматизм в ФСС;
  • сборы на пенсионное и медицинское страхование за себя, как за индивидуального предпринимателя можно оплатить раз в год до 31 декабря, но желательно оплачивать раз в полгода, для того чтобы размер уплаченных взносов вошел в состав расходов, при расчете авансового платежа ЕСХН;
  • дополнительный сбор на пенсионное страхование в случае, если годовой доход превышает 300 000 рублей, необходимо оплатить до 1 июля 2018 года за 2017 год.

Материал отредактирован в соответствии с изменениями действующего законодательства 04.06.2018

Тоже может быть полезно:

Информация полезна? Расскажите друзьям и коллегам

Уважаемые читатели! Материалы сайта TBis.ru посвящены типовым способам решения налоговых и юридических вопросов, но каждый случай уникален.

Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Также вы можете проконсультироваться по телефонам: МСК — 74999385226. СПБ — 78124673429. Регионы — 78003502369 доб. 257

Какие есть штрафы для ИП и за что предусмотрены

О том, что несвоевременно сданный отчет или просроченная уплата налога грозит начисление штрафа – знают многие, если не знают – то догадываются. Кто считает эти штрафы? Этим занимается налоговая, в которую вы должны сдавать отчетность. Взносы на страхование теперь тоже в ее ведении, так что считать штрафы будут именно налоговики. К каким суммам нужно готовиться, если вы понимаете, что просрочили отчет или платеж?

Заранее скажем, что в основном штрафы получают ИП за несвоевременную сдачу деклараций и других отчетностей. Чтобы такого не произошло у вас, используйте специализированные сервисы для ведения учета и заполнения документов и сдачи отчетности. Мы рекомендуем «Мое дело» . Это быстро, доступно и удобно.

Постановка на учет

Итак, начнем с основного – нарушения порядка постановки на учет в налоговых органах:

  • нарушение порядка подачи заявления о постановке на учет в налоговой приведет к штрафу в 10 000 рублей;
  • ведение предпринимательской деятельности без постановки на учет грозит штрафом в виде 10% от суммы доходов, которые вы успели получить за период такой работы, но не менее 40 000 рублей – штраф одинаково считается как для юрлиц, так и для ИП.

Срок сдачи деклараций

Теперь о том, чем грозит непредставление деклараций в положенный срок. Здесь минимальный штраф за декларацию, сданную не в срок, составляет 1 тыс. руб. – при благоприятных условиях – это нижняя граница наказания, установленная НК РФ. Даже если по расчету штраф выходит меньше, его увеличат до 1 000 рублей. Размер опоздания никакого значения не имеет. Подход к тем, кто опоздал на один день, и к тем, кто опоздал на месяц – одинаковый!

Если вы не только опоздали с декларацией, но и сам налог заплатили позже законодательно утвержденного срока, то штраф будет больше. Его сумма будет зависеть от размера просроченного налогового платежа и числа месяцев просрочки — как полных, так и неполных.

Приведем пример: допустим, вы ИП – на ЕНВД. Закончился 2017 год, сдать декларацию за 4 квартал требуется до 20 января 2018 года. Вы сдали декларацию только в начале апреля – 8-ого числа. Налог не заплатили: из 22 тыс. руб. к уплате перечислены были только 4 тыс. руб. Что в итоге?

Другие статьи:  Оформление муниципальной квартиры в собственность

Считаем месяца просрочки: просроченный период составил 3 полных месяца (с 21.01.18 по 20.03.18) плюс один неполный (с 21.03.18 по 08.04.18). Штраф посчитают за 4 месяца.

Как считают штраф? Сумма штрафа равна 5% от суммы недоимки, умноженной на число месяцев просрочки. Правда, здесь есть верхняя граница в виде 30% от неуплаченной в срок суммы.

В нашем примере недоимка по налогу равна 22 – 4 = 18 тыс. руб.

Сумма штрафа равна 18 тыс. * 5% * 4 мес. = 3,6 тыс. руб. Предельная сумма составит 18 тыс. * 30% = 5,4 тыс. руб. В итоге штраф к уплате составляет 3 600 рублей.

Важно! Несоблюдение порядка сдачи декларации в электронной форме грозит еще одним штрафом – в 200 рублей.

Неуплата (а также неполная уплата налога) из-за занижения налоговой базы (неправильно посчитаны доходы и расходы), иных причин, повлекших неправильный расчет, а также прочих неправомерных действий грозит штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы.

Пример: по итогам года вы рассчитали налог УСН (доходы минус расходы) в размере 20 000 рублей – эту сумму в срок уплатили в бюджет. По итогам налоговой проверки было установлено, что часть расходов была признана неправомерно. В итоге произошло занижение налоговой базы. По результатам проверки была пересчитана в сторону увеличения налогооблагаемая база, правильно рассчитанная сумма налога = 30 000 рублей. Таким образом, недоимка составила 10 000 рублей. Кроме недоимки по налогу вам придется заплатить штраф в размере 10 000 * 20% = 2 000 рублей.

Эти же деяния при условии, что они были сделано умышленно, приведут к увеличению штрафа до 40% от неуплаченной суммы.

Что с отчетностью у работодателей

Они сдают кроме декларации по используемому налоговому режиму отчетность по работникам. Это формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и СЗВ-М.

Какие штрафы действуют здесь?

Непредставление 6-НДФЛ (как и 2-НДФЛ) грозит штрафом в 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, когда расчет надо было сдать. Если сданные справки содержат недостоверные сведения, то за штраф за нарушение составит 500 рублей за одну справку. При этом штраф в 200 рублей за нарушение сроков сдачи 2-НДФЛ тоже сохранится. Недобросовестные работодатели в такой ситуации могут попасть на кругленькую сумму.

Напомним, что за непредставление расчета 6-НДФЛ налоговики вправе блокировать счета юрлиц и ИП. Данная мера будет применяться в случае, если документы не будут сданы в течение 10 дней после установленного срока сдачи.

Несвоевременная сдача СЗВ-М карается штрафом в 500 рублей за каждое физическое лицо, включенное в справку. Плюс тут есть еще и штраф за несоблюдение порядка представления данного отчета. Сдать его на бумаге могут только те работодатели, которые имеют до 25 работников. Те, у кого их 25 и более – сдают отчет только в электронном формате. Несоблюдение требования сдачи отчета в электронном виде грозит штрафом в размере 1 000 рублей.

Что с формами в страховые фонды

Если мы говорим о формах за 2018 год, то тут все по-прежнему:

Штраф за не вовремя представленный отчет РСВ-1 рассчитывается также в размере 5% по полным и неполным просроченным месяцам. Вот только сумма, от которой считаются эти 5%, рассчитывается по-другому. Вам нужно считать 5% от суммы взносов, посчитанных за последние три месяца по несвоевременно сданному отчету.

Пример: Вы несвоевременно сдали РСВ-1 за 6 месяцев — штраф нужно читать с взносов за апрель + май + июнь. Если речь идет о РСВ-1 за год, то штраф считаем с взносов за октябрь + ноябрь + декабрь.

У штрафа есть границы: нижняя граница равна 1 тыс. руб. — минимальный размер штрафа; верхняя граница составляет 30% от взносов за последние три месяца.

А вот с формой 4-ФСС все несколько сложнее, потому что считать надо два штрафа. Почему два? Потому что в форме отражаются сведения двух типов: взносы по временной нетрудоспособности и о взносы по травматизму. Получается, штраф считается по каждой из сумм.

Первая сумма рассчитывается также как и штраф по РСВ-1: за все полные и неполные месяца опоздания в виде 5% от размера взносов за последние три месяца. Минимальные и максимальные границы штрафа аналогичные.

Вторая сумма будет зависеть от величины просроченного периода:

  1. если вы задержались с отчетом на срок до 180 дней (включительно), штраф равен 5% за полные (и неполные) просроченные месяца от сумы взносов по отчету. Минимальный размер штрафа – 100 рублей, максимальный – 30% от взносов по отчету;
  2. если вы задержались с отчетом на срок больше 180 дней, штрафные санкции будут складываться из нескольких составляющих:
  • штрафа по ставке 30% от суммы по отчету за все полные и неполные просроченные месяца;
  • фиксированной суммы;
  • 10% от взносов по отчету за каждый месяц (также полный и неполный) свыше 181 дня просрочки.

Минимальный размер этого штрафа установлен в размере 1 тыс. руб.

В итоге нижняя граница денежных санкций за просрочку 4-ФСС складывается в 1 100 рублей.

Важно! С 2017 года страховые взносы переданы в ведение налоговой службы, соответственно, и отчитываться по ним нужно будет в налоговую, сдав единый расчет по страховым взносам. За его просрочку и несвоевременную уплату самих взносов в 2018 году грозят санкции, аналогичные штрафам за подачу деклараций и неуплату налога. О них мы рассказывали в первой части статьи.

До 20 января требуется сдавать информацию о среднесписочной численности работников. Нарушение этого срока грозит всего лишь штрафом в 200 рублей. За несвоевременно сданную бухгалтерскую отчетность, налоговая выпишет вам штраф в 200 рублей, но уже за каждую форму. Форм всего пять, в итоге получится 1 тыс. руб.

Важно! А вот ответственность за несдачу отчетных форм в органы статистики с 2017 года существенно ужесточена:

  • должностным лицам грозит штраф в размере 10 000 – 20 000 рублей;
  • для юрлиц введен штраф в размере 20 000 – 70 000 рублей;
  • повторное нарушение повлечет за собой увеличение этих сумм: для должностных лиц штраф составит 30 000 – 50 000 рублей, для юрлиц – 100 000 – 150 000 рублей.

Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях!

Что делать, если ИП на УСН не вел деятельности и не подавал декларацию в налоговую?

Добрый день, уважаемые предприниматели!

Очень частая ситуация, когда человек открыл ИП (кстати, у меня есть статья про то, как открыть ИП) и … ничего не делает. То есть, нет движений по счету, нет продаж и даже отчетность в налоговую не сдает.

Но рано или поздно такой деятель задается вопросом: “Какие кары меня ждут?” : )

Ну, для начала я советую прочитать специальную рубрику, которая посвящена штрафам для ИП:

Там рассмотрены типовые ситуации для тех, кто забыл оплатить налоги или подать отчетность.

Итак, вернемся к нашему вопросу

Если Вы просрочили сдачу отчета менее, чем на один год и вы не нанимали сотрудников, то штрафные санкции будут минимальны. Дело в том, что на УСН декларации сдаются по окончании года.

Так как у вас не было движения по счету, то и платить по УСН ничего не надо.

Но Вам придется платить фиксированные взносы в ПФР и ФОМС.

Какие могут быть проблемы?

Если вы не сдали “нулевые отчёты”, то будьте заплатить штраф в размере 1000 рублей (за каждый отчёт).

Например, ИП не вел никакой деятельности 5 лет и не сдавал декларацию по УСН.

Готовьте за каждую несданную декларацию штраф = 1000 руб., общий штраф за все годы = 5000 руб.

Но это не самое страшное, так как…

Налоговая инспекция может заблокировать расчётный счёт ИП — существующий или вновь открытый.

Самая большая опасность

И, самое главное, начиная с 2014 года несдача отчетов может привести к требованию от ПФР оплатить фиксированный взнос ИП в сумме 138 627,84 руб.

А если не сдадите нулевую декларацию по итогам 2015 года, то Вам могут насчитать взносы в ПФР по максимуму, который будет равен 148 886 рублей 40 копеек!

Если же просрочите сдачу нулевой декларации за 2016 год, то эта сумма будет еще больше!

Откуда берутся такие большие суммы по взносам?

Нужно понимать, что до последнего времени ПФР считал взносы ИП на обязательное пенсионное страхование исходя из данных, которые получал от налоговиков. Но если предприниматель не сдавал декларацию в ФНС, то и данные в ПФР не передавались. Точнее, передавалась информация о том, что у ФНС нет декларации того или иного ИП.

Соответственно, в ПФР считали взносы в максимальном размере по формуле:

8МРОТ * Тариф * 12 месяцев

Например, максимальный размер взноса в ПФР составлял:

6204 * 8 * 26% * 12 = 154 851 рублей 84 копейки

5965 * 8 * 26% * 12 = 148 886 рублей 40 копеек

5554 * 8 * 26% * 12 = 138 627 рублей 84 копейки

Что нужно сделать?

  • Чтобы решить проблемы заранее, нужно сделать следующее:
  • За каждый календарный год сдать декларацию по УСН
  • За каждый квартал сдать отчёты в ПФР и ФСС (только если ИП является работодателем). Если ИП без работников, то он платит только за себя сразу за целый календарный год.
  • Покаяться перед инспектором : )

Также рекомендую прочитать вот эту статью:

Уважаемые предприниматели, законы постоянно меняются и если Вы хотите быть в курсе всех событий, то подпишитесь на новости сайта на этой странице:

Еще важная информация для ИП:

Другие изменения для ИП:

«ИП На УСН 6% БЕЗ Дохода и Сотрудников: Какие Налоги и Страховые Взносы Нужно платить в 2018 году?»

Электронная книга для ИП на УСН 6% без сотрудников, у которых НЕТ дохода в 2018 году. Написана на основе многочисленных вопросов от ИП, которые имеют нулевой доход, и не знают как, куда и сколько платить налогов и страховых взносов.

Получайте самые важные новости для ИП на Почту!

Будьте в курсе изменений!

Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы даете согласие на рассылку , обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности .

Дмитрий Робионек

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я открыла ип 23мая 2014г. но ип не работает, расчетного счета нет, кроме нулевой декларации какие ещё куда то документы надо подавать?

Наталья, все зависит от того, какая система налогообложения выбрана в Вашем случае.

Если у вас упрощенка и нет сотрудников и нет никакой деятельности, то нужно платить взносы в ПФР (это обязательно). Можно платить раз в год или каждый квартал.
Также нужно раз в год сдавать декларацию в налоговую.

Естественно, если начнет коммерческую деятельность, то количество бумажек резко вырастет =)

А если ЕНВД ,то как быть и что сдавать . ИП открыто март 2015 и по настоящее время не велась деятельность и не сдавались отчёты .

Скажите пожалуйста,20 августа открыла ИП на ЕНВД, в Крыму в Евпатории,как и когда оплачивать налоги? Расчётный счёт не открывала ,нужно ли?

здравствуйте! закрыл ип отчет не представил уже пол года,прислали письмо что взыщат 138тыс . подскажите что делать?

Другие статьи:  Льготы для ветеранов войны тружеников тыла

Придется идти в ПФР и разбираться.

Ип зарегистрирован в 2014 году, работников нет, усн 6%. то есть до конца 2014 я должен только заплатить фиксированные взносы, а до апреля 2015 предоставить декларацию в налоговую?

верно. только еще не забывайте про аванс по УСН (если был доход)

Если фиксированные взносы оплачу в январе, до 15 например, меня не сильно накажут?:)

Добрый день! Я ИП, подскажите пожалуйста у меня магазин работал месяц налог заплатила, теперь закрываюсь. Какие документы нужно предоставить в налоговую?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ИП открыто в 2011 году, по УСН, деятельности не вел, работников нет, отчетность не сдавал, с чего начать закрытие ИП? Сдать отчетность сначала? Если да, то какую ? Или отнести в ФНС пошлину и заявление по ф P26001 о закрытии ИП?

Доброй ночи,ИП открылось 13 аагуста 2014 г счета не открывались и пенсионный фонд тоже не регестрировался,какие штрафы будут при закрытии ИП?

Добрый день! Бывший ИП
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ВЕЛ закрыл ип подал нулевые диклорации все оплатил, прошло полтара месяца пришло письмо следующего содержания. Просят объяснить почему не вел деятельности и предоставить книгу доходов и расходов вернее ее копию и а так же реестор доходов и расходов за 14 год я вот их и не вел не книги не реестра все остально вовремя предоставлял что делать и чем это грозит? ИП вить закрыто помогите.

Вам стоит позвонить к инспектору и прояснить, что они хотят.
Посмотрите в конце письма всегда есть контактное лицо.

Здравствуйте! У меня открыто ИП с конца января 2014 года, единая упрощенная налоговая система 13%, сдача по кварталам. Сдавал все 4 декларации нулевки, т.к. деятельность не веду, планирую закрыть в этом году. Пару раз сдавал декларацию с нарушением сроков сдачи, приходил штраф на 1 000 р. В ПФР и ФФОМС заплатил 15977,6 и 33134,07 от 26.03.2015 . 10.04.2015 меня вызывают в 21 ФНС на налоговую проверку.
Вопрос: что мне грозит, что будут спрашивать, какие действия перед этим произвести, и когда писать заявление на закрытие ИП?!

единая упрощенная налоговая система 13%, сдача по кварталам — простите — это КАК?

Я на УСН 6%, наемных работников нет. Должна ли я сдавать нулевые декларации за работников в ПФР, ОМС и т.д. по кварталам. И должна ли быть зарегистрирована в ФСС?

Если работников нет, то не должны

Добрый день, коллеги. У меня небольшой вопрос.
Я получил свидетельство ИП 19.03.2015, 08.04.2015 подал заявление о переходе на УСН 3% (Крым).
Предпринимательской деятельностью я еще не начал заниматься. До какого числа/года я имею право подать нулевую декларацию?
Правда что до 30.04.2016 года, я должен сдать декларацию?

Здравствуйте, а не подскажете что делать в такой ситуации.На меня было оформлено ип с 2оо8 г.(но занимался муж).Спустя год всю деятельность прекратили, но ип не закрыли, в сентябре 2014 г. я закрыла ип(закрывал юрист), но я не в курсе была что спустя 5 дней надо подать декларацию, да и юрист ни чего не предупредил,спустя 6 мес.приходит из пен.фонда что я должна уплатить 123 тыс. Можно ли как то решить эту проблему(например иждевенцы или ипотек и т.п) что бы не платить такую сумму

Очень сомневаюсь, что вам пойдут на встречу. Прошло много времени, да и штраф уже выписан…
Но прочтите вот эту статью:
https://dmitry-robionek.ru/nalogi/ne-platit-vznos-pfr.html

По-моему, можно этот штраф предъявить Вашему юристу, который занимался закрытием ИП. Уж он то должен был знать и сдать вовремя декларацию при закрытии ИП. Почитай в договоре с юристом что у Вас прописано.

Здравствуйте открыл ип в 2014 в июне, не работал ни каких расчетов никаких налогов ничего. Сейчас хочу открыть официально с проверками роспотреб сан.эпид роспожнадзор все как надо. Что будет с моим ИП?

Ну так а вы его закрыли предварительно? Не пойму зачем его снова открывать, если ИП уже есть?

Здравствуйте. Я был поставлен на учёт в качестве ИП 2 Февраля 2015, а снялся 12 Февраля 2015. Заявление на УСН не писал и по всей видимости был зарегистрирован в общем режиме налогообложения. ИП просуществовал в общей сложности 10 дней. Сходил в ПФР с листом, который мне выдали в налоговой после приёма моего заявления о закрытии ИП (как я понял временный, у меня его забрали когда выдали уведомление), мне там выставили два начисления, которые я уплатил. Как я понял в сам пенсионный фонд и в ОМС. Надо ли мне подавать в налоговую какие либо декларации о доходах? Деятельность не вёл, доходов нет. Не хочется платить штраф в 1000 рублей.

Андрей, декларацию нужно обязательно сдать. Даже если ИП просуществовало несколько дней.

и еще нужно заплатить взносы в ПФ за эти 10 дней существования ИП обязательно.

Здравствуйте! Ситуация следующая: в 2004 году супругом было открыто ИП (пассажирские перевозки. не такси. автобусные перевозки). До 2013 года он про него и не вспоминал. Накопил долги в ПФР. Сходили, получили квитанции и оплатили за все года. В 2014 году, в апреле ИП закрыли (через почту отправили документы на закрытие). ИП ликвидировано. Уточняли в налоговой по телефону и в реестре. НО! В налоговую никогда никакой отчетности не сдавал, деятельность не велась, счёта в банке нет. Никогда налоговая не присылала требований о том, чтоб отчитался. Какая система налогообложения муж не помнит. Вопрос. Можем ли мы сейчас ничего не сдавать, никакую отчётность в налоговую? И если не сдадим, то что нам грозит?? Грозит ли доначисление от ПФР, не смотря на то, что там никаких долгов нет. Все уплачено еще в прошлом году. Заранее благодарю за ответ!

Надежда, добрый день.
Вообще, при закрытии ИП нужно сдать декларацию. И заплатить все долги..
Даже не знаю, что Вам посоветовать, так как могут вспомнить про вас через пару лет (сам недавно проходил проверку за 2013 год, по мелким вопросам).
Грозить может штраф, если вспомнят про вас.
В идеале закрыть этот вопрос с налоговой и получить от них заверения в письменном виде, что все «ОК».

Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста у нас ИП, деятельность ведется и мы забыли про декларацию по единому налогу по УСН, можно сдать с начало нулевку,а потом уточненку? Или вообще пока лучше ничего не сдавать? Как посчитаем свои доходы — расходы.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.что делать в моей ситуации….Я открыла ип в декабре 2009. Как ип просуществовала с полгода.Сдала одну декларацию..Вовремя в налоговой не дали закрыться,так как был долг в пф рф. Так и сказали -пока с пф рф не расплатитесь —ип не закроем. домарта 2013 работала на гос.предприятии.в мае 2013года родила ребенка. В апреле2014 все же дали закрыть ип-без оплаты в пенсионку. Сдала нулевые декларации-за все года. Пф рф -подал на меня исковое заявление .Сумма иска почти 60000рублей-за 2014год. Я знаю что по закону -лица у которых на иждивении дети до полутора лет не облагаются ни какими страховыми взносами и т.д и т.п. Я ПОДХОЖУ ПОД ЭТОТ ЗАКОН. Но представитель ПФрф- сказала что ей этого не достаточно!! запросила доказательства того- что я не вела ип-то есть нулевые декларации. Я обратилась с заявлением в налоговую-чтобы мне выдали на руки копии моих нулевых деклараций. НО САМОЕ УЖАСНЕЙШЕЕ- ЧТО ИХ НЕТ В БАЗЕ ДАННЫХ………Но мне год назад -когда я снималась с учета пришло с налоговой информационное письмо по отчетности за 2014 что у меня там все по 0000000000. и штраф 200рублей оплатить. ПЕНСИОННЫЙ ТРЕБУЕТ ДЕКЛАРАЦИИ…А ЕСЛИ ИХ НЕ НАЙДУТ—ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если после регистрации ИП на УСН 6% деятельность еще не начата (планируется торговля одеждой, коды соответствуют). То нужно ли приобретать ККМ (ККТ) и вести кассу (заполнять кассовую книгу, ЖКО, КУДиР). Если да, то как? ставить каждый день везде нули? В какие сроки нужно начать вести кассу, есть ли штрафы, когда деятельность не ведется? Если нет, то нужно ли информировать какие-то гос. органы о том, что деятельность не начата?

Мила, необязательно сразу начинать деятельность сразу после открытия ИП.
Многие вообще держат ИП ради стажа, только налоги и взносы платят, безо всякой деятельности. Когда начнете торговать, тогда и купите ККМ, будете вести журналы и.т.д.

Дмитрий! Благодарю за ответ.

Добрый день, 9.07.15 г. открыла ИП, деятельность начну только после подписания договора аренды в середине сентября,что мне надо писать в налоговой ( какие формы заполнять) какую систему налогооблажения лучше выбрать?

Добрый день!
У меня возникла вот какая проблема. ИП закрыла больше года назад и занималась им не я, а другой человек. В августе прошлого года пришли штрафы за 2014 год около 11000₽. Оплатила, думала на этом все закончится, ведь ИП закрыт. Но сегодня пришло письмо из налоговой с требованием предоставить налоговую декларацию. Дело в том, что нет никакой информации исходя из которой я могла бы составить декларацию. Что мне делать? Человека, который вел ИП от моего имени уже не найти.

Дарья, значит нужно обратиться в налоговую и в ПФР для сверки задолженности
И, конечно, закрыть все долги по отчетности.

Добрый день. Подскажите пжл как быть. У мужа открыто ИП в 2012 году. Деятельность не велась,декларации не сдавались. В ПФ естественно накопилось долгов тысяч на 100. Сейчас планируем начать деятельность. Долг в ПФ оплатили. Как быть дальше? Достаточно ли оплатить штраф по 1000 руб в налоговую за неподачу нулевой декларации за каждый год и сдать сами отчеты? Или нужно поквартально сдавать за все эти года и соответственно штрафы за каждый просроченный квартал?

Забыла уточнить. Система налогооблажения общая. Заявление на упрощенку писали,но муж говорит,что не перевели тогда

если я сделала ип уже пол года а негде оно не работала надо ли нулевой отчет

Здравствуйте!
Я ип , и меня усн.
Подскажите?! У меня есть р/с и были не большие приходы денежных средств. За 2015 год я ни разу не подавал декларацию и не платил в пф. Чего мне ожидать?
Спасибо!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая ситуация, зарегистрировала ип в марте 2014 года, предпринимательскую деятельность не вела, нологи не платила ,декларацию не сдавала. Подскажите какой штраф меня ждет?

Добрый день,у меня ип.были сотрудники.с 2008нет,но как работадатель в пфрф продолжала подавать 0,в 2014г по недоразумению не подала ни одной.пришли письма о непредоставлении.как избежать штрафов.

Здравствуйте!Подскажите что мне делать?Открыл ИП в 2004г.Дела не пошли.Ни одной отчетности,ни одного платежа не сделал.Пришло письмо от приставов о задолженности в пенсионный фонд 90000р.За 11 лет небыло ни одного уведомления ни с пенсионного фонда ни с налоговой.Что делать и куда бежать?

Здраствуйте. За 2014 год не сдал декларацию, с ужасом на днях узнал, что должен за это получить санкции в размере 138 тыс. Хотя никаких уведомлений и писем от ПФР не было. Но уверен что начислили. Надежд на отмену начислений нет, тк ничего пере считывать не будут, даже после сдачи декларации. Вопрос в другом — реально ли как то просить у ПФР отсрочки долга?платить нечем. Или самому идти сдаваться приставам и на общественные работы ?)

Другие статьи:  Возмещение ущерба в следствии дтп

Добрый день, мне вот пришло счастья 138 тыщ) Но там есть такая маленькая деталь — сдать декларацию нужно в течение 10 дней со дня прихода письма. Я вот к сожалению опоздала сейчас не знаю что буду делать а у Вас надеюсь полусится

Подскажите, пришлось ли платить штраф?

Здравствуйте, я открыл ип в 2009г никакой деятельностью не занимался спустя время закрыл но свидетельство не сдал , есть обходной лист со всеми печатями

Здравствуйте. Можно ли открыть ИП нулевку на пол года? Какие, сколько и куда платить налоги? Будут ли проблемы при закрытии ИП?

Здравствуйте, Открыла ИП УСН 6% от08.04 2015.
На разу не было отчёта в налоговую. Не сдавали ь ни какие фонды.что меня ждёт.? И как Поступить?

Добрый день! ИП 6%с 2012г. Деятельность не велась, сотрудников нет. Отчеты не сдавались. (Была серьезная операция+реабилитация). В январе из ПФ было «Письмо счастья» на сумму 120000. В январе же оплатили 100000. В феврале ИП закрыли. В пенс.фонде сказали, что необходимо подать декларации за 2015-16 гг, чтобы избежать штрафы. Вопрос: Нужно ли подавать нулевки за 2012-2014гг?.

Здравствуйте. В 2015 году деятельность не велась(патент на автотранспортные услуги — авто было в ремонте). Требуют предоставить книгу доходов и подтверждающие док-ты. Сдавать пустую прошнурованную книгу? А в качестве подтверждающего документа достаточно справки о том, что авто было в ремонте — мною написанной и с моей же печатью?

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста У меня открыто ИП уже 5лет не пользовалась им ни разу и нездавала ничего.Свидетельство даже не забрала.Хочу закрыть.Налоговой нужно будет платить?

у меня открыто чп в астраханской области. последний отчет был сдан в 2012 г. составила заявление на закрытие и по состоянию здоровья забыла его отдать в налоговую у меня диабет, сгорел дом и я ничего не помнила все эти годы в отношении своего чп. мне 63 года и в этом году коснулся вопрос почему мне не произвели добавку к пенсии вот и все выявилось. никого не виню сама виновата но скажите что мне сейчас нужно делать

Здравствуйте.Ип открыла в июне 2015г.работала до ноября, потом ушла в декрет деятельность не вела.никакие отчёты ещё не сдавала. Так получилось что заявление на выбор системы налогообложения не писала.какие декларации подавать и по какой системе?будет ли штраф,ведь года ещё не прошло

Здравствуйте.
ИП открыл в 2004г. До 2006 сдавал отчёты. В 2007 устроился на обычную работу. Работодатель делает взносы в ПФР и на Медицинское страхование. С этого времени отчеты в налоговую не сдавал. Чем это грозит?

СВЕТЛАНА
ЗДРАВСТВУЙТЕ
ИП ОТКРЫЛ С МАРТА 2016 НАЧАЛА РАБОТАТЬ С 1АПРЕЛЯ 2016 ОТНЕСЛА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕНВД С 1АПРЕЛЯ
ЗА МАРТ КАКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СДАВАТЬ

ИП с 2003 года. Деятельность ведет УСН 6%, все декларации в налоговую сдает, налоги платит, в ПФР платит. В 2007году как выяснилось только сегодня ИП становится работадателем для 3-х человек с гражданско-правовым договором на 1 месяц. и об этом факте ИП даже не помнит, возможно действительно оформил для стройки своего дома. Какой штраф может насчитать ПФР за не сдачу отчетов в этом случае?

Здравствуйте,на той неделе 26.04 я подала документы на открытие ип,сказали 4.05 будут готовы документы.
Ввиду не предвиденных событий последних дней,мне нужно его закрыть.что мне поданобится для его закрытия?

Добрый вечер!ИП открыла 31марта 2016г в Краснодаре.Работать должна была в Москве. УСН подала в Москве,так как задумано было деятельность начать тут,но так и не работала.Как закрыть ИП грамотно.Заявление надо подавать в Краснодаре?А в Москве декларацию?Подскажите пожалуйста.

Дмитрий, добрый вечер. Подскажите что мне надо сделать чтоб никому ничего не быть должна. Я получила ИП (упрощенка) и через два дня поняла что не хочу ничего открывать..вот такая несуразная ситуация. Никакие счета ничего больше не открывала. Что мне делать? закрыть официально или по истечению 3 лет (если не будут ни каких движений по ип) мое ип аннулируют?

Виктория, однозначно нужно закрывать ИП официально. Если ничего делать не будете, то будет набегать долг (а потом штрафы с пени) по платежам в ПФР, налогам и отчетности…

Здравствуйте Дмитрий! Подскажите пожалуйста по моей ситуации. В 2005 году я регистрировалась ИП. Но в 2007 году переехала в другой регион и местный налоговый орган куда я переехала сказал что я не числюсь ИП (регион в котором я проживала не передал сведения обо мне в регион где я живу сейчас, хотя мне выдавали новый ИНН и никто словом не обмолвился что я числюсь до сих пор ИП, я и думала, что ИП закрыто и все эти годы ни разу не приходило мне извещение о задолженности или требование об уплате). Совсем недавно узнаю, что у меня числится долг в ПФРФ за 4 последних года огромная сумма с пенями и штрафами по максимуму и уже передано в службу судебных приставов взыскание по месту жительства в том регионе где я проживала). В налоговом органе по новому месту жительства сказали (спустя 9 лет), что я сейчас могу закрыть ИП, подав при этом нулевую декларацию за 3 последних года и уплатив штраф за несвоевременную подачу. Я так и хочу сделать. ВОПРОС: обязан ли ПФРФ пересчитать сумму долга по взносам за последние три года то есть освободить меня от разного рода штрафа и пеней? Могу ли я это добиться, так как я подала налоговую декларацию хоть и с большим опозданием не по мой вине, хотя я готова оплатить фиксированную сумму взносов за 3 последних года

Елена, слишком много времени прошло. Придется Вам в ПФР обращаться и решать с ними этот вопрос. Приводить свои аргументы и.т.д.

Подскажите пожалуйста, в октябре 2015 года открыли ИП на упрощенку не перешли, получается год прошел, но в налоговую отчетов не сдавали вообще, расчетного счета нет, работников нет, деятельности не велась, что делать в такой ситуации и какие штрафы будут? ??

штраф за несвоевременно сданную отчетность (1000р)

ИП закрыла 12 февраля 2015 года, предоставила весь пакет в пенсионный фонд, они просят всё повторно, по не понятным причинам, я им отказала. В итоге они написали на меня в суд с взысканиями выплаты налогов за 15 год, деятельность не велась по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Как быть.

Здравствуйте! 2 года назад открыли ип , но забеременела и ни чкакой деятельности не вела . Налоги у меня арестом сеяли с карты. Но о том , что нужно подавать нулевые декларации не знала . Теперь пришли огромные штрафы о не подаче именно этих диклараций. Подскажите ниужели прийдется из платить? Ни каких оповещений и тд не приходило .

Здравствуйте! В 2015 году закрыла ИП. Все взносы уплачены. Сегодня из ПФР пришло письмо со штрафом, в течение 10 дней нужно подать декларацию. Декларация нулевая. так как деятельность в 2014-ом году не вела, но я не подавала никакого заявления о выборе системы налогообложения. Как теперь быть подскажите?По какой системе отчитываться?

Добрый день! Пришло письмо из пенсионного фонда с требованием оплатить штраф на сумму 9000 плюс пеня 1500. ИП открыл в декабре 2014 закрыл в декабре 2015 г. Налоговые декларации не сдавал, пенсионку платил вовремя. Могу ли я сейчас подать декларации за 2014 и 2015 г. и оплатить штраф в размере 1000 рублей?

Добрый вечер! Подскажите что делать. ИП открыто с 2013 года потом уехал в другой город и до сех пор не здавал не какие диклорацие . Есть штрафы и пени. Как его можно закрыть не ехав в город где регестривовался. Можно ли встать на учет или закрыть в местной налоговой.

ИЧП открыто 1993 году. Деятельность не велась, отчеты и декларации не сдавались. Чем это грозит?

Открыла ИП в 2008, была небольшая деятельность, с 2009 больше никакого движения. В ПФР и Обязательное Медицинское Страхование оплата проходила через ФССП, с 2012 года официально работаю в другом городе, все налоги оплачены. Пришел исполнительный лист на 133 000 рублей от ПФР за 2014 год. Как быть? Снова оплачивать налоги уже по своему месту жительства? ИП не закрыто. Спасибо!

Открыл ИП в 2005, была небольшая деятельность, с 2007 больше никакого движения. В ПФР и Обязательное Медицинское Страхование оплата не проходила. Пришел исполнительный лист на 139300 рублей от ПФР за 2014 год. Как быть?Как сделать,чтобы иск от ПФР был отозван? ИП не закрыто. Спасибо!

проверить, сданы ли декларации в налоговую. Если сданы, то копии предоставить в пфр.

Очень нужен Ваш совет. Открыл ИП, через полтора месяца закрыл, т.к. «не срослось». Банковский ИП счет не открывал. Какие мои следующие шаги и на какую сумму примерно надо будет оплатить налогов в моем случае?

Добрый день. ИП открыл в 2012 году. Деятельность никакую не вел — уехал в другую страну, где и получил вид на жительство. Был открыт в банке счет, но там деньги не проходили и банк в этом году вообще лопнул. Сейчас вернулся. Закрыть ИП не хотелось бы, а хотелось бы продолжить, а по факту начать деятельность, но вот не понятно что мне там по штрафам и пеням и есть ли они по моей ситуации вообще. То есть куда идти и что доказывать и указывать что бы штрафы, если есть, или там какие-то платежи сняли и можно было вести деятельность.

Здраствуйте. За 2014 год не сдал декларацию, с ужасом на днях узнал, что должен за это получить санкции в размере 138 тыс. Хотя никаких уведомлений и писем от ПФР не было. Но уверен что начислили. Надежд на отмену начислений нет, тк ничего пере считывать не будут, даже после сдачи декларации. Вопрос в другом — реально ли как то просить у ПФР отсрочки долга?платить нечем. Или самому идти сдаваться приставам и на общественные работы ?)

Здравствуйте, открыли ип 7.12.16 какие документы мы должны сдать до 31 декабря. стоит ли оплачивать ПФР ? как открыли ип, деятельность ни какую не вели)

Здравствуйте. ИП было открыто в августе 2014 года, закрыто в 2016 году в августе. Система налогообложения ЕНВД. За этот период не сдавалась ни разу никакая отчетность. Соответственно при закрытии нужно было сдать декларации. Если сейчас сдавать, то нужно за каждый пропущенный квартал с 2014 года сдавать? Соответственно уплатить налог? И договор аренды. который должен был учитываться как финансовый показатель при расчете ЕНВД, действовал месяц. В дальнейшем деятельность не велась. Какой показатель учитывать при расчете? Могу ли я, так как не было дохода, сдать УСН? или совмещение налогообложениядолжно проходить официально, и в нашем случае нет полномочия сдать усн?